sexta-feira, 11 de Março de 2016 – 53
Minas Gerais - Caderno 1 Diário do Executivo
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4'57/1&14'.#6¦4+1&1%1/+6&'#7&+614+#&'&'<'/$41&'
0QVCUGZRNKECVKXCUFCCFOKPKUVTCÁºQ´UFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUGOFGFG\GODTQFG 'OOKNJCTGUFGTGCKUGZEGVQSWCPFQKPFKECFQFGQWVTCHQTOC
INTRODUÇÃO
KX 5GPUKDKNKFCFGFCQDTKICÁºQFGDGPGHÈEKQFGſPKFQ
#UOWFCPÁCUPCURTGOKUUCUSWGHWPFCOGPVCOQUGUVWFQUCVWCTKCKURQFGOVGTGHGKVQUPQXCNQTFCQDTKICÁºQFGDGPGHÈEKQFGſPKFQ
1SWCFTQCUGIWKTCRTGUGPVCGOVGTOQURGTEGPVWCKUEQOQCQDTKICÁºQFGDGPGHÈEKQFGſPKFQÃCHGVCFCECUQQEQTTCCNVGTCÁÐGUPCU
UGIWKPVGURTGOKUUCUCVWCTKCKU
2TGOKUUC
CNVGTCFC
#ETÃUEKOQ
FGCC
PCVCZCFG
FGUEQPVQ
&GETÃUEKOQ
FGCC
PCVCZCFG
FGUEQPVQ
&GUCITCXC
OGPVQFCV¶DWC
FGOQTVCNKFCFG
GOCPQ
#ETÃUEKOQ
FGPCVCZC
FGETGUEKOGPVQ
UCNCTKCN
#ETÃUEKOQ
FG
PCVCZCFQ
RTÄOKQFQ
UGIWTQ
2NCPQFG$GPGHÈEKQU
Previdenciários - BD
-4,70%
5,10%
1,50%
0,90%
N/A
N/A
Programa de Promoção
´5CÕFG2415#&'
-6,50%
6,90%
3,10%
N/A
25,60%
#ETÃUEKOQFG
PCVCZCFG
VGPFÄPEKCFQU
EWUVQUOÃFKEQU
O Comitê de Auditoria, órgão estatutário do Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG, tem por
ſPCNKFCFGCUUGUUQTCTQ%QPUGNJQFG#FOKPKUVTCÁºQTGNCVKXCOGPVG
CQ GZGTEÈEKQ FCU UWCU HWPÁÐGU FG CWFKVQTKC G FG ſUECNK\CÁºQ G
dentre outras atribuições previstas em seu Regimento Interno,
CXCNKCTGOCPKHGUVCTUGUQDTG K a qualidade das demonstrações
EQPV¶DGKU KK C GHGVKXKFCFG FQ UKUVGOC FG EQPVTQNGU KPVGTPQU G
KKK C GHGVKXKFCFG FCU CWFKVQTKCU KPVGTPC G KPFGRGPFGPVG #U
CXCNKCÁÐGU FQ %QOKVÄ DCUGKCOUG PCU KPHQTOCÁÐGU TGEGDKFCU FC
Administração, dos auditores externos, da auditoria interna, dos
responsáveis pelo gerenciamento de riscos e de controles
internos e nas suas próprias análises decorrentes de observação
direta.
#6+8+&#&'5':'4%+01/$+61&'57#5
#64+$7+¨'5&74#06'1':'4% %+1&'
aquela Unidade. O Comitê avalia positivamente a abrangência e
a qualidade das auditorias procedidas e o nível de independência
FC ¶TGC 0QU VTCDCNJQU TGCNK\CFQU RGNC CWFKVQTKC KPVGTPC PºQ
HQTCOCRQPVCFCUHCNJCUPQEWORTKOGPVQFCNGIKUNCÁºQXKIGPVGG
das normas internas, cuja gravidade pudesse colocar em risco a
UQNKFG\GCEQPVKPWKFCFGFQ$CPEQ
DA AUDITORIA INDEPENDENTE
O Comitê reuniu-se com os auditores independentes para
EQPJGEKOGPVQFCURTKPEKRCKUQEQTTÄPEKCUPQUVTCDCNJQUTGCNK\CFQU
no curso da elaboração das Demonstrações Financeiras de
30/06/2015 e de 31/12/2015 e de sua avaliação dos controles
KPVGTPQU FC KPUVKVWKÁºQ 1 %QOKVÄ EQPUKFGTC UCVKUHCVÎTKQU QU
VTCDCNJQU FGUGPXQNXKFQU PºQ VGPFQ UKFQ KFGPVKſECFCU UKVWCÁÐGU
SWG RWFGUUGO CHGVCT C QDLGVKXKFCFG G C KPFGRGPFÄPEKC FQU
auditores externos.
&'/10564#¨'5%106$'+5
Seguro de Vida em
Grupo
-4,20%
4,60%
1,80%
N/A
N/A
N/A
Programa de
desligamento
N/A
4,50%
N/A
N/A
N/A
X (NWZQFG%CKZCRTQLGVCFQ
1UGUVWFQUCVWCTKCKUGHGVWCFQURCTCCFCVCDCUGFGFG\GODTQFGCRTGUGPVCTCOCUUGIWKPVGUGUVKOCVKXCUFGRCICOGPVQUFG
DGPGHÈEKQUGFGEQPVTKDWKÁÐGUFQRCVTQEKPCFQTRCTCQGZGTEÈEKQFG
2NCPQFG
$GPGHÈEKQU
2TGXKFGP
EK¶TKQU$&
2NCPQFG 2TQITCOCFG
$GPGHÈEKQU
2TQOQÁºQ´
2TGXKFGP 5CÕFG241
EK¶TKQU%8
5#&'
5GIWTQFG
8KFCGO 2TQITCOCFG
)TWRQ FGUNKICOGPVQ
6QVCN
2CICOGPVQUFG$GPGHÈEKQU
Esperados
63.488
-
8.639
886
0
73.013
Contribuições Esperadas do
Empregador
9.551
480
3.719
886
0
14.156
'8'061557$5'37'06'5
#IÄPEKCUFGENCUUKſECÁºQFG4KUEQ
1$&/)VGXGUWCPQVCFGTKUEQGOGUECNCINQDCNTGENCUUKſECFCGORGNCCIÄPEKCFGTKUEQ5VCPFCTF2QQTŏUFG$$
RCTC$$EQORGTURGEVKXCPGICVKXCGGORGNCCCIÄPEKCFGTKUEQ/QQF[ŏUSWGTGENCUUKſEQWCPQVCFGTKUEQFG$C
RCTC$CEQORGTURGEVKXCPGICVKXC'UUCUTGENCUUKſECÁÐGUCEQORCPJCTCOQUTGDCKZCOGPVQUFGPQVCUFGTKUEQFQ'UVCFQFG/KPCU
)GTCKURGNCUFWCUCIÄPEKCUUGPFQCTGENCUUKſECÁºQFGPQVCFGTKUEQFQ$TCUKNCRTKPEKRCNTC\ºQRCTCCUCÁÐGUFGrating da Moody’s
G5VCPFCTF2QQTŏURCTCQIQXGTPQGUVCFWCN'OGUECNCNQECNCPQVCFGTKUEQFQ$&/)HQKTGENCUUKſECFCFGDT# RCTCDT#RGNC
Standard & Poor’s e, de Aa2 para A2, pela Moody’s.
#UTGENCUUKſECÁÐGUFGTKUEQEQPHQTOGQRCT¶ITCHQCPVGTKQTGPUGLCTCOQFGUEWORTKOGPVQFGEN¶WUWNCFGcovenant que consta em três
EQPVTCVQUFGECRVCÁºQGZVGTPCEQPſIWTCPFQGXGPVQFGKPCFKORNGOGPVQ##FOKPKUVTCÁºQFQ$&/)TGNCVKXCOGPVGCGUUGRQPVQL¶
KPKEKQW PGIQEKCÁÐGU EQO QU ETGFQTGU SWG ECOKPJCO FG HQTOC HCXQT¶XGN PQ KPVWKVQ FG PºQ UGT PGEGUU¶TKQ SWCNSWGT RQUUKDKNKFCFG FG
aceleração das dívidas. Todavia, mesmo considerando a possibilidade de vencimento antecipado desses contratos, estudos internos do
$CPEQEQORTQXCOSWGGUVGGXGPVQPºQCHGVCTKCFGHQTOCTGNGXCPVGCUWCNKSWKFG\PGOQDQOCPFCOGPVQFQUUGWUPGIÎEKQU
4'.#6¦4+1&15#7&+614'5+0&'2'0&'06'551$4'#5&'/10564#¨'5(+0#0%'+4#5
Aos Administradores e Acionistas
Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG
'ZCOKPCOQUCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUKPFKXKFWCKUFQ$CPEQ
de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. – BDMG. (“Banco”),
SWGEQORTGGPFGOQDCNCPÁQRCVTKOQPKCNGOFGFG\GODTQFG
2015 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações
FQ RCVTKOÏPKQ NÈSWKFQ G FQU ƀWZQU FG ECKZC RCTC Q UGOGUVTG G
GZGTEÈEKQſPFQUPGUUCFCVCCUUKOEQOQQTGUWOQFCURTKPEKRCKU
políticas contábeis e demais notas explicativas.
4GURQPUCDKNKFCFG FC CFOKPKUVTCÁºQ UQDTG CU FGOQPUVTCÁÐGU
ſPCPEGKTCU
A administração do Banco é responsável pela elaboração e
CFGSWCFC CRTGUGPVCÁºQ FGUUCU FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU FG
CEQTFQEQOCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ$TCUKNCRNKE¶XGKU´U
KPUVKVWKÁÐGUCWVQTK\CFCUCHWPEKQPCTRGNQ$CPEQ%GPVTCNFQ$TCUKN
e pelos controles internos que ela determinou como necessários
RCTCRGTOKVKTCGNCDQTCÁºQFGFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUNKXTGUFG
FKUVQTÁºQTGNGXCPVGKPFGRGPFGPVGOGPVGUGECWUCFCRQTHTCWFGQW
por erro.
4GURQPUCDKNKFCFGFQUCWFKVQTGUKPFGRGPFGPVGU
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas
FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU EQO DCUG GO PQUUC CWFKVQTKC
EQPFW\KFCFGCEQTFQEQOCUPQTOCUDTCUKNGKTCUGKPVGTPCEKQPCKU
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de
exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e
GZGEWVCFCEQOQQDLGVKXQFGQDVGTUGIWTCPÁCTC\Q¶XGNFGSWGCU
FGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUGUVºQNKXTGUFGFKUVQTÁºQTGNGXCPVG
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e
FCUFKXWNICÁÐGUCRTGUGPVCFQUPCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCU1U
procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas
FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU KPFGRGPFGPVGOGPVG UG ECWUCFC RQT
HTCWFGQWRQTGTTQ0GUUCCXCNKCÁºQFGTKUEQUQCWFKVQTEQPUKFGTC
os controles internos relevantes para a elaboração e adequada
CRTGUGPVCÁºQ FCU FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU FQ $CPEQ RCTC
planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas
circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a
GſE¶EKCFGUUGUEQPVTQNGUKPVGTPQUFQ$CPEQ7OCCWFKVQTKCKPENWK
também a avaliação da adequação das políticas contábeis
WVKNK\CFCUGCTC\QCDKNKFCFGFCUGUVKOCVKXCUEQPV¶DGKUHGKVCURGNC
administração, bem como a avaliação da apresentação das
FGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUVQOCFCUGOEQPLWPVQ
Durante o ano de 2015, o Comitê reuniu-se em 39 (trinta e nove)
QECUKÐGUGOCKU UGKU XG\GUPQKPÈEKQFQRTKOGKTQUGOGUVTGFG
2016, incluídas suas participações nas reuniões do Conselho de
Administração. O Comitê manteve contato permanente com os
gestores das áreas de controle do Banco, visando acompanhar os
VTCDCNJQU FGUGPXQNXKFQU G QDVGT UWDUÈFKQU RCTC HWPFCOGPVCT CU
UWCU CXCNKCÁÐGU (QTCO FKUEWVKFQU VGOCU TGNCEKQPCFQU ´
GNCDQTCÁºQ FCU FGOQPUVTCÁÐGU ſPCPEGKTCU G CQU EQPVTQNGU
internos, com os gerentes das áreas de Controladoria, Auditoria
Interna, Gestão de Riscos, Controles Internos e Ouvidoria, em
UWCU TGURGEVKXCU ¶TGCU FG CVWCÁºQ (QTCO TGCNK\CFCU FQ\G
reuniões com os auditores externos, PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, para conhecimento da metodologia,
RNCPGLCOGPVQGTGUWNVCFQUFQUVTCDCNJQUXKUCPFQ´GNCDQTCÁºQFCU
Demonstrações Financeiras de 30/06/2015 e 31/12/2015. O
Comitê reuniu-se com a Diretoria Executiva do Banco para tratar
de assuntos relacionados com aspectos gerais da gestão da
instituição, particularmente os relativos a contabilidade, controles
KPVGTPQU CWFKVQTKC KPVGTPC IGUVºQ FG ECRKVCN IGUVºQ ſPCPEGKTC G
gestão de riscos. O Comitê apresentou recomendações para o
CRGTHGKÁQCOGPVQ FG RTQEGUUQU G RTQEGFGW CQ CEQORCPJCOGPVQ
das implementações de melhorias recomendadas pelas auditorias
interna e independente, apontadas no curso dos seus trabalhos. O
Comitê manteve reuniões regulares com o Conselho de
Administração do Banco, oportunidades em que emitiu opiniões
sobre aspectos relacionados com suas atribuições regimentais e
RTGUVQWKPHQTOCÁÐGUCQ%QNGIKCFQUQDTGUWCUCVKXKFCFGU
DOS SISTEMAS DE CONTROLE INTERNO E DE
GERENCIAMENTO DOS RISCOS
1U VTCDCNJQU EQPFW\KFQU RGNC )GTGPEKC FG %QPVTQNGU +PVGTPQU
continuaram tendo acompanhamento sistemático pelo Colegiado.
O Comitê de Auditoria considera positiva a atuação da
CFOKPKUVTCÁºQFQ$CPEQPQUGPVKFQFGICTCPVKTCGHGVKXKFCFGFQU
sistemas de controles internos e de gerenciamento do risco da
instituição.
DA AUDITORIA INTERNA
(QTCOTGCNK\CFCUFKXGTUCUTGWPKÐGUEQOQ)GTGPVGFC#WFKVQTKC
+PVGTPCXKUCPFQCQCEQORCPJCOGPVQFQUVTCDCNJQUTGCNK\CFQURQT
#ETGFKVCOQU SWG C GXKFÄPEKC FG CWFKVQTKC QDVKFC Ã UWſEKGPVG G
CRTQRTKCFCRCTCHWPFCOGPVCTPQUUCQRKPKºQ
1RKPKºQ
'OPQUUCQRKPKºQCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUCEKOCTGHGTKFCU
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a
RQUKÁºQ RCVTKOQPKCN G ſPCPEGKTC FQ $CPEQ FG &GUGPXQNXKOGPVQ
FG/KPCU)GTCKU5#Ō$&/)GOFGFG\GODTQFGQ
FGUGORGPJQFGUWCUQRGTCÁÐGUGQUUGWUƀWZQUFGECKZCRCTCQ
UGOGUVTGGGZGTEÈEKQſPFQUPGUUCFCVCFGCEQTFQEQOCURT¶VKECU
EQPV¶DGKU CFQVCFCU PQ $TCUKN CRNKE¶XGKU ´U KPUVKVWKÁÐGU
CWVQTK\CFCUCHWPEKQPCTRGNQ$CPEQ%GPVTCNFQ$TCUKN
$GNQ*QTK\QPVGFG/CTÁQFG
2TKEGYCVGTJQWUG%QQRGTU
Auditores Independentes
CRC 2SP000160/O-5 “F” MG
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
*GNXÃEKQ/KTCPFC/CICNJºGU,ÕPKQT2TGUKFGPVG
/CTEQ#WTÃNKQ%TQEEQ#HQPUQ8KEG2TGUKFGPVG
#FÃ\KQFG#NOGKFC.KOC%QPUGNJGKTQ
Aluísio Eustáquio de Freitas Marques - Conselheiro
PIGNQ1UYCNFQFG#TCÕLQ5CPVQU%QPUGNJGKTQ
Bernardo Gouthier Macedo - Conselheiro
César Cristiano de Lima - Conselheiro
&[QIQ*GPTKSWGFG1NKXGKTC%QPUGNJGKTQ
,QºQ%TW\4GKU(KNJQ%QPUGNJGKTQ
&KTGVQTKC'ZGEWVKXC
/CTEQ#WTÃNKQ%TQEEQ#HQPUQ2TGUKFGPVG
.WK\)WKNJGTOG2KXC8KEG2TGUKFGPVG
Carlos Fernando Da Silveira Vianna - Diretor
Carolina Marinho do Vale Duarte - Diretora
Otávio Silveira Camargo - Diretor
4QIÃTKQ5QDTGKTC$G\GTTC&KTGVQT
&GRCTVCOGPVQFG%QPVTQNCFQTKC
Giovani Rosemberg Ferreira Gomes – Contador CRC-MG
– 075701/O-5
Carlos Augusto da Silva
Contador CRC 1SP197007/O-2 “S” MG
O Comitê acompanhou o processo de elaboração das
Demonstrações Financeiras de 30/06/2015 e 31/12/2015,
examinando balancetes, balanço e notas explicativas e procedeu
´ CRTGEKCÁºQ FCU &GOQPUVTCÁÐGU (KPCPEGKTCU 4GNCVÎTKQ FC
Administração, Relatório dos Auditores Independentes e demais
FQEWOGPVQU FGUVKPCFQU ´ RWDNKECÁºQ 6QOQW EQPJGEKOGPVQ FCU
práticas contábeis adotadas pela instituição, das ocorrências
atípicas e dos seus impactos na situação patrimonial e nos
resultados do Banco, em reuniões havidas com os responsáveis
pela elaboração desses documentos e com os auditores externos.
1 %QOKVÄ XGTKſEQW SWG CU RT¶VKECU EQPV¶DGKU WVKNK\CFCU PC
GNCDQTCÁºQFCUFGOQPUVTCÁÐGUſPCPEGKTCUGUVºQCNKPJCFCUEQOQU
RTKPEÈRKQU HWPFCOGPVCKU FC EQPVCDKNKFCFG EQO C NGIKUNCÁºQ
societária brasileira e com as normas do Conselho Monetário
Nacional e do Banco Central do Brasil, retratando adequadamente
a situação patrimonial da instituição.
CONCLUSÃO
1 %QOKVÄ FG #WFKVQTKC PºQ TGEGDGW CVÃ Q HGEJCOGPVQ FGUVG
relatório, registro de qualquer denúncia de descumprimento de
normas, ausência de controles, ato ou omissão por parte da
#FOKPKUVTCÁºQ FQ $CPEQ SWG KPFKECUUG C GZKUVÄPEKC FG HTCWFGU
HCNJCU QW GTTQU SWG EQNQECUUGO GO TKUEQ C EQPVKPWKFCFG FC
KPUVKVWKÁºQQWCſFGFKIPKFCFGFCUFGOQPUVTCÁÐGUEQPV¶DGKU%QO
base nas considerações acima, o Comitê de Auditoria,
ponderadas devidamente suas responsabilidades e as limitações
naturais decorrentes do escopo da sua atuação, recomenda ao
Conselho de Administração a aprovação das Demonstrações
Financeiras do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A.
Ō$&/)GOFGFG\GODTQFG
$GNQ*QTK\QPVGFGOCTÁQFG
$GNQ*QTK\QPVGFGOCTÁQFG
CARLOS ANTONIO DUARTE
Membro
JAIR MODESTO DA COSTA
Membro
PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal do Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. – BDMG, no exercício de suas atribuições legais e
estatutárias, tendo examinado o Relatório da Administração e as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício de 2015, em
TGWPKºQ TGCNK\CFC GO EQPUKFGTCPFQ QU VGTOQU FQ
Relatório da empresa de Auditoria PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes, expedido em 03/03/2016, sem
TGUUCNXCUÃFGQRKPKºQSWGCUTGHGTKFCURGÁCUGUVºQCRTGUGPVCFCU
GOEQPHQTOKFCFGEQOCURT¶VKECUEQPV¶DGKUCFQVCFCUPQ$TCUKNG
TGƀGVGO CFGSWCFCOGPVG C UKVWCÁºQ RCVTKOQPKCN G ſPCPEGKTC FC
Sociedade, opinando por sua aprovação. x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.
$GNQ*QTK\QPVGFGOCTÁQFG
Dany Andrey Secco - Presidente
Angela Carlota Porto - Conselheira
Bernardo Oliveira Daibert - Conselheiro
Carlos Vanderley Soares - Conselheiro
Eduardo Fagundes Fernandino - Conselheiro
$CPEQFG&GUGPXQNXKOGPVQFG/KPCU)GTCKU5#$&/)Ŗ%02,0Ŗ4WCFC$CJKCŖ$GNQ*QTK\QPVGŖ/)
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